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内控审计部职责
添加日期:2021-09-08 09:42:01

1、负责公司财务收支审计工作。

2、负责公司内部控制审计工作;监督销售价格制定及竞价过程管理工作。

3、负责公司法律事务沟通、协调工作。

4、负责公司经济合同管理工作。

5、负责公司营业执照和商标的注册、年检、变更、认证等工作。

6、负责公司规章制度管理、格式审核工作。

7、负责公司自行采购监督和委托招标的协调工作。

8、负责公司各类工程项目结算书审核及委托审计工作。

9、负责公司文明生产监督管理工作。

 
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